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町の財政

音更町財政運営計画

社会経済情勢の急激な変化や今後における国の地方財政対策などの動向が不透明な状況の中であっても健全財政を堅持し、第6期音更町総合計画および第2期音更町まち・ひと・しごと創生総合戦略を着実に推進していくため、財政の根幹である町税や地方交付税を始めとする歳入の予測および各種事業と連携した歳出の見通しを中期的な視点から示し、適切な財政健全化策を講じていく必要があることから、本計画を策定します。

基本目標

「持続可能な財政体質の確立」を基本目標として、その実現に向けた取組みを総合的に進めていきます。

計画期間

計画期間は、令和4年度から8年度までの5年間です。
なお、計画の実効性を高めるため、適時見直しを行います。

財政収支の試算

総合計画の実施計画や、主要な事業の概要調査に基づいて今後5年間の収支の試算を行い、財政の見通しを明らかにします。

財政収支(一般財源)の見通し

財政収支(一般財源)の見通し(15.12 KB)

財政健全化(収支改善)の取り組み

今後5年間で11億2,700万円の収支不足が見込まれます。収支不足は、地域振興基金からの繰入金で対応しますが、財政の健全化を図るため、令和5年度以降は、次の対応方策により毎年1億円の収支不足を削減するものとします。

対応方策
  1. 人件費
  2. 経常的経費の見直し
  3. 投資的経費の抑制と平準化
  4. 公共施設等の計画的な保全
  5. 特別会計・企業会計への繰出金等の抑制
  6. 公債費と町債残高の抑制
  7. 自主財源の確保
  8. 遊休資産の有効活用
  9. 基金の利活用
  10. 受益者負担の原則に基づく使用料・手数料の適正化の検討

収支不足の状況と対応方策の目標額

収支不足の状況と対応方策の目標額(40.57 KB)

収支改善方針に基づく財政収支(一般財源)の見通し

収支改善方針に基づく財政収支(一般財源)の見通し【令和4年度決算反映後】(25.88 KB)
(注)一般財源とは
歳出:事業に必要な経費から、国庫支出金や町債などの特定財源を差し引いて不足する財源のこと
歳入:町税、地方交付税など使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる収入のこと

音更町財政運営計画[R4-R8(概要版)](161.11 KB)
音更町財政運営計画[R4-R8(詳細版)](321.69 KB)
音更町財政運営計画[H28-R2(概要版)](217.32 KB)
音更町財政運営計画[H28-R2(詳細版)](811.88 KB)

お問い合わせ

企画財政部財政課財政係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線222
ファクス:0155-42-2117

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